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個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)增值稅申報(bào)填在哪個(gè)表,還有技術(shù)服務(wù)收入填哪個(gè)表格

84785031| 提問時(shí)間:2022 04/06 09:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,一般納稅人的話,在附表一百分之六一般服務(wù)項(xiàng)目里面。 附表三第三行第一列價(jià)稅合計(jì)。
2022 04/06 09:06
84785031
2022 04/06 09:10
技術(shù)服務(wù)是在附表三第三行第一列是吧,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返回是附表一6%未開票服務(wù)是吧
郭老師
2022 04/06 09:13
你好,不是的,兩個(gè)都在附表一和附表三填寫,他兩個(gè)的位置是一樣的。
郭老師
2022 04/06 09:13
附表一和附表三需要同時(shí)填寫。
84785031
2022 04/06 09:18
謝謝,明白了
郭老師
2022 04/06 09:20
不用客氣,工作愉快。
84785031
2022 04/06 09:38
扣除金額
郭老師
2022 04/06 09:40
扣除金額不用填寫的,不是差額交稅的不用填寫。
84785031
2022 04/06 09:40
這里的扣除金額是啥意思
郭老師
2022 04/06 09:41
差額交稅的扣除你的成本。
84785031
2022 04/06 09:44
但是我這里填的是個(gè)稅返回和技術(shù)服務(wù)的金額
郭老師
2022 04/06 09:45
你不能差額交稅, 不能收入減去成本來交增值稅的。
84785031
2022 04/06 09:47
說的越來越糊涂了,沒明白啥意思,這是附表三的,不是說要填個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返回的和技術(shù)服務(wù)收入嗎?
郭老師
2022 04/06 09:48
表三只填寫第一列就可以的,后面的扣除不用填寫。
84785031
2022 04/06 09:54
這里怎么又是免稅的金額,第一列是免稅的,我看之前的報(bào)表附表三填了技術(shù)服務(wù)的收入
郭老師
2022 04/06 09:57
不用管的,你又不是差額交稅的,也不是免稅的收入,只需要在第一列填寫就可以的,也就是免稅差額,和你這個(gè)沒有關(guān)系 勞務(wù)派遣,他是收入減去成本,按這個(gè)來交增值稅,在這里面需要填寫扣除的項(xiàng)目。
84785031
2022 04/06 10:13
你說的差額是指的進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)差額嗎
郭老師
2022 04/06 10:16
不是的,收入減去成本。
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