问题已解决

老師,2月份開的出口退稅發(fā)票,3月份發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,紅沖并開具了正常發(fā)票也辦理完成了退稅,想問下這張紅字發(fā)票在申報(bào)時(shí)如何處理?還是說不需要處理???

84785005| 提问时间:2022 04/06 10:55
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,是你的銷售發(fā)票嗎?
2022 04/06 10:58
84785005
2022 04/06 11:15
是的,2月份開的,3月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,紅沖再開出正確的額,2月份和3月份的票當(dāng)時(shí)都不做了勾選認(rèn)證出口退稅,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,不知道這張紅票該如何處理
郭老師
2022 04/06 11:15
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 然后再做一個(gè)借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。
84785005
2022 04/06 11:17
想知道增值稅申報(bào)表的填寫 這張紅票怎么填?
郭老師
2022 04/06 11:17
一正數(shù)一負(fù)數(shù)零申報(bào)就可以的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:59

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~