問題已解決

當(dāng)進(jìn)項稅額,大于銷項時,月末賬務(wù)處理是怎樣的?

84784989| 提問時間:2022 04/06 11:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
曉寧老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,按銷項稅額轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅,多余部分留在進(jìn)項稅額中,在下期銷項中繼續(xù)抵扣。
2022 04/06 11:10
84784989
2022 04/06 11:12
要寫分錄嗎
曉寧老師
2022 04/06 11:14
你好,比如進(jìn)項100,銷項是90 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)90 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))90 進(jìn)項中還有10在下期再抵扣。
84784989
2022 04/06 11:16
嗯,那多出的10不用轉(zhuǎn)到增值稅留抵稅額,一直放進(jìn)項那里就可以了嗎?
曉寧老師
2022 04/06 11:18
您好,如果下個月可以抵了的話,可以不用轉(zhuǎn)。
84784989
2022 04/06 11:20
下個月還抵不了,可能會放有一段時間
曉寧老師
2022 04/06 11:22
您好,那可以轉(zhuǎn)。以便?查賬
84784989
2022 04/06 11:23
分錄怎么寫,老師,麻煩老師指導(dǎo)一下
曉寧老師
2022 04/06 11:26
您好, 借:“應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額”,貸:“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)” 借:“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)”,貸:“應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額”
84784989
2022 04/06 11:38
老師是這樣理解對嗎 借:“應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額”10,貸:“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)”10 借:“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)”10,貸:“應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額”10 等過幾個月要進(jìn)行抵扣時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項10 分錄是這樣嗎
曉寧老師
2022 04/06 12:44
您好,留抵不抵扣時:借:“應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額”,貸:“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)” 留抵需要抵時:借:“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)”,貸:“應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額”
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~