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老師你好!購進(jìn)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)-電腦 12000 借:銀行存款 12000 計提折舊 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:累計折舊 折舊完了,這個借方的固定資產(chǎn)怎么處理呢?做什么分錄?

84784962| 提問時間:2022 04/06 18:03
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你到時變賣或者報廢就可以清理固定資產(chǎn) 原值 借方和累計折舊貸方的余額的 ; 你要變賣了嗎
2022 04/06 18:06
84784962
2022 04/06 18:25
老師你好,我們還在用,沒有變賣是不是就不用處理,不用做分錄。
meizi老師
2022 04/06 18:34
?你好;? 是的。暫時不做分錄的??
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