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老師我進(jìn)貨20000款已付,發(fā)票未收到借庫存商品,貸銀行存款發(fā)票收到怎么

84784966| 提問時間:2022 04/07 14:48
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曉寧老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
您好, 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票到了,根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄 借;;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;預(yù)付賬款
2022 04/07 14:54
84784966
2022 04/07 14:59
這個回答我比較滿意,別的老師讓我借庫存貸銀行,說這個就是暫估
曉寧老師
2022 04/07 15:00
謝謝您的滿意。贊贊
84784966
2022 04/07 15:02
那下面這個能采納嗎分錄,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本按暫估數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
曉寧老師
2022 04/07 15:05
您好,是的,按暫估數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)。 下月收到票,如果暫估入庫的商品已經(jīng)銷售,先按暫估價結(jié)轉(zhuǎn)成本。待發(fā)票到后,再作相關(guān)的帳務(wù)調(diào)整。 (1)如果暫估價與發(fā)票價一致,不作帳務(wù)處理。 (2)如果暫估價大于發(fā)票價,可以將差額做沖銷成本帳務(wù)處理。 (3)如果暫估價小于發(fā)票價,可以將差額做補(bǔ)充登記成本帳務(wù)處理。 (4)暫估價與發(fā)票價不一致,還可以將以前的結(jié)轉(zhuǎn)成本做紅字沖銷,然后,按發(fā)票價結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784966
2022 04/07 15:18
老師這結(jié)轉(zhuǎn)成本大于銷售收入合適不
曉寧老師
2022 04/07 15:34
您好,企業(yè)出現(xiàn)主營業(yè)務(wù)成本大于主營業(yè)務(wù)收入是一件很正常的事情,也可以看出這個一個月企業(yè)主營產(chǎn)品這一塊處于虧損的階段,如果說做賬的時候出現(xiàn)了錯誤,應(yīng)該及時調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn).
84784966
2022 04/07 15:37
這個20000就是我暫估的數(shù)字,也是給對方付款的數(shù)字,對方開過來的發(fā)票也是二萬,那我這的成本是不是要填二萬那
曉寧老師
2022 04/07 16:53
您好,對的。那賣虧了?
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