問(wèn)題已解決

老師你好,我的開的是電子普通發(fā)票,國(guó)家是免稅的,那我這個(gè)表對(duì)嗎?我這個(gè)月就開了一張含稅金額的是9900.電子票,去年也開了一張合計(jì)一起的稅額,應(yīng)該是294.06

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/07 18:50
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱:管理會(huì)計(jì)師 財(cái)稅師
你好,免稅收入填這里是對(duì)的!
2022 04/07 19:00
84785010
2022 04/07 20:20
老師你好,一般納稅人的增值稅附加稅費(fèi)申報(bào)表的一表的話,他主要看的是本月的是本月數(shù)還是本人累計(jì)的增值稅怎么計(jì)算呢?
84785010
2022 04/07 20:22
因?yàn)?月23號(hào)他這邊退稅了12,000多給我,但是我之前的那個(gè)繳款稅跟現(xiàn)在的稅對(duì)不上的那個(gè)怎么辦?這個(gè)表是主要看的是這個(gè)月增值稅的嗎?
潘潘老師
2022 04/07 21:13
你好,你這個(gè)月是看本月的增值稅應(yīng)該交多少。
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