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老師 我公司3月底開了幾筆銷售費(fèi)用,4月初紅字又沖了,怎么賬務(wù)處理

84785030| 提問時(shí)間:2022 04/07 19:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)付款 借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022 04/07 19:34
84785030
2022 04/07 19:41
那這個(gè)季度須要做收入?
郭老師
2022 04/07 19:42
你這個(gè)季度有收入嗎?
84785030
2022 04/07 19:49
有,但沒超限額
郭老師
2022 04/07 19:49
你好 那就需要做收入的。
郭老師
2022 04/07 19:50
不管交不交增值稅,只要你有收入,需要正常做賬。
84785030
2022 04/08 15:22
貨方做什么
84785030
2022 04/08 15:23
做了就得繳企業(yè)所得稅?
郭老師
2022 04/08 15:35
借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,有盈利的需要交企業(yè)所得稅。
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