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收到油費發(fā)票怎么做分錄
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速問速答借:應付賬款,貸:主營業(yè)務收入,貸應交稅金-進項稅么
2022 04/07 20:15
84784999
2022 04/07 20:17
還是借:主營業(yè)務成本和應交稅金-進項稅,貸:應付賬款
易 老師
2022 04/07 20:21
借:主營業(yè)務成本和應交稅金-進項稅,貸:應付賬款
84784999
2022 04/07 20:28
進項稅和銷項稅月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)
易 老師
2022 04/07 20:44
一般進項稅后需要申稅時它是兩個項目一般不存在轉(zhuǎn)出的問題,只有形成了應繳稅金的時候,我們說才轉(zhuǎn)出未交增值稅,其他不作處理。
84784999
2022 04/07 20:57
進項大于銷項,月末分錄是借:應交稅金-進項稅,貸:應交稅金-銷項稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅么
易 老師
2022 04/07 21:11
進項大于銷項,一般不一般不做處理,銷項大于進項才應該做處理。借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅。
84784999
2022 04/07 21:13
借:應交稅金-銷項稅2000 ,
借:應交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅500,貸:應交稅金-進項稅
再做一個
借:應交稅金-未交增值稅500,
貸:應交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅500
對么
易 老師
2022 04/07 21:37
沒有這樣處理的,不知道是誰做出來的這種做法。
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