問(wèn)題已解決

學(xué)堂答疑老師是否有熟悉制造業(yè)的?想咨詢一下關(guān)于材料補(bǔ)差的問(wèn)題

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/08 14:33
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速問(wèn)速答
張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你想咨詢什么呢?
2022 04/08 15:10
84785010
2022 04/08 15:22
老師,通常情況下采購(gòu)原材料在貨到發(fā)票未到的情況是先用暫估入帳,后發(fā)票到再紅沖重新入帳。但在制造業(yè)因材料領(lǐng)用后材料成本已經(jīng)在半成品及完工產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn),如果再采用紅沖重新入帳調(diào)帳的方法很煩鎖。因而制造業(yè)通常采用補(bǔ)差法對(duì)其調(diào)整而不是暫估、紅沖的方法。我只是聽說(shuō)過(guò)這種補(bǔ)差法,但具體如何操作不了解,所以想學(xué)習(xí)下。麻煩老師給詳細(xì)講解下啊
張壹老師
2022 04/08 15:27
你好,制造業(yè)材料入賬一般是按月入賬的,當(dāng)然你要按次入賬也是可以的.每個(gè)月與供應(yīng)商對(duì)賬一致后,把材料和進(jìn)項(xiàng)稅分開入賬.材料直接入原材料,進(jìn)項(xiàng)稅入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅不用暫估.一般收到發(fā)票再付款給對(duì)方,做付款憑證的時(shí)候把發(fā)票附在付款憑證后面,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證后再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅中.
84785010
2022 04/08 15:36
老師,我說(shuō)的情況是——材料已入庫(kù)但尚未收到發(fā)票,該匹材料已經(jīng)被生產(chǎn)部門領(lǐng)走,比如3月份采購(gòu)的材料但發(fā)票要5月份來(lái),無(wú)庫(kù)存,但要結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)情況怎么操作?
84785010
2022 04/08 15:37
未收到發(fā)票該批材料如何入帳?
張壹老師
2022 04/08 15:37
你好,你3月采購(gòu)的材料,入3月的原材料中,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,發(fā)票來(lái)了再付款就可以了, 材料入賬 借:原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 收到發(fā)票再付款做付款憑證就可以了
84785010
2022 04/08 15:39
沒(méi)發(fā)票你根據(jù)什么入帳呢?
84785010
2022 04/08 15:42
材料價(jià)格是時(shí)時(shí)波動(dòng)的
張壹老師
2022 04/08 15:44
你好,制造業(yè)采購(gòu)材料不只是要發(fā)票,入賬的時(shí)候要送貨單,倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單和供應(yīng)商對(duì)賬單入賬的.你當(dāng)月采購(gòu)了材料就一定要入賬,權(quán)責(zé)發(fā)生制就是這樣的.發(fā)票只是證明你這個(gè)材料可以在企業(yè)所得稅前扣險(xiǎn),是稅局認(rèn)可的成本.
84785010
2022 04/08 15:54
老師,你沒(méi)見(jiàn)過(guò)銷售方送貨單只有數(shù)量,規(guī)格,而沒(méi)有單價(jià)與金額的嗎?
84785010
2022 04/08 15:58
在材料價(jià)格波動(dòng)頻繁的今天,固定送貨商不是每次都能把價(jià)格給標(biāo)注的,
張壹老師
2022 04/08 16:00
你好,送貨單一般只有數(shù)量,沒(méi)有金額的.與供應(yīng)商的對(duì)賬單上有金額的. 現(xiàn)在好多都是現(xiàn)貨買進(jìn)的,價(jià)格變化快,一般每次送貨后采購(gòu)部門都會(huì)確認(rèn)金額,你可以把采購(gòu)的訂單附在后面,那上面有金額
84785010
2022 04/08 16:00
特別是那種緊急要貨的情況,對(duì)方也無(wú)法確定單價(jià)的,人家只是把材料給你送過(guò)來(lái)而無(wú)法確定具體價(jià)格,你怎么辦呢?
84785010
2022 04/08 16:02
看來(lái)你也不懂補(bǔ)差法或是差額調(diào)整法啊
84785010
2022 04/08 16:03
你說(shuō)的是正常情況,誰(shuí)都會(huì)做。我所說(shuō)的情況或場(chǎng)景不是你理解的那樣啊
84785010
2022 04/08 16:05
學(xué)堂真有幾位老師,總是不認(rèn)真研讀提問(wèn),總是答非所問(wèn),累??!
張壹老師
2022 04/08 16:05
你好,緊急要貨的情況下,不能確認(rèn)單價(jià),你按一個(gè)市場(chǎng)價(jià)入賬,等正式發(fā)票來(lái)了入賬金額多了就沖銷,少了就補(bǔ)入賬就可以的
84785010
2022 04/08 16:10
道理是這樣,那發(fā)票到了之后你貼在哪張憑證上?如果是附在第一次做帳憑證上,那金額又不致該怎么辦?
84785010
2022 04/08 16:11
道理是這樣——也接近我的提問(wèn),那發(fā)票到了之后你貼在哪張憑證上?如果是附在第一次做帳憑證上,那金額又不一致該怎么辦?
張壹老師
2022 04/08 16:16
發(fā)票到了是附在付款憑證上面,同時(shí)你調(diào)賬是在確認(rèn)價(jià)格時(shí)調(diào)賬,按確認(rèn)價(jià)格的文件做附件
84785010
2022 04/08 16:23
也就是說(shuō),我收到無(wú)價(jià)格、金額的送貨單時(shí),按最貼近市價(jià)的價(jià)格直接 借:原材料,貸:應(yīng)付帳款,而不用原材料—暫估科目,等到我實(shí)際收到發(fā)票時(shí)根據(jù)二者差額調(diào)整原材料,把發(fā)票粘貼到付款憑證上,是這個(gè)理吧?
張壹老師
2022 04/08 19:02
你好,發(fā)票和實(shí)際價(jià)格同個(gè)月收到,就按發(fā)票調(diào)整,實(shí)際價(jià)格可以確定時(shí)就調(diào)整入賬金額,如果發(fā)票晚于實(shí)際價(jià)格,要按實(shí)際價(jià)格及時(shí)先調(diào)整
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