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請問老師,紅色的營業(yè)外支出,企業(yè)所得稅匯算清繳可以稅前扣除嗎。

84785035| 提問時間:2022 04/09 13:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2022 04/09 13:28
84785035
2022 04/09 14:29
就是這個憑證
郭老師
2022 04/09 14:30
哪有營業(yè)外支出的
郭老師
2022 04/09 14:31
紅沖收入的 第二個圖片
84785035
2022 04/09 14:33
這個分錄,我沒看懂
郭老師
2022 04/09 14:37
不能的 這個是額外繳納的增值稅的吧 不退稅的
84785035
2022 04/09 15:10
請問可以在所得稅匯算清繳前扣除嗎。
郭老師
2022 04/09 15:12
不可以的,不能抵扣所得稅。
84785035
2022 04/09 15:29
為啥不能扣除
郭老師
2022 04/09 15:38
增值稅不影響利潤的
84785035
2022 04/09 15:42
請問老師在其他那里調(diào)整嗎?
郭老師
2022 04/09 15:47
可以的,可以這么做的。
84785035
2022 04/09 17:39
請問老師,因為增值稅當(dāng)時計算錯了,收入也同時算錯,現(xiàn)在收入多確認(rèn)2880元,多交的增值稅放到營業(yè)外支出2880元。總統(tǒng)不影響利潤吧?還用調(diào)整嗎?
郭老師
2022 04/09 17:42
不影響你的稅法利潤的,影響你的會計利潤,因為這個是你們額外支付的,不給退的,不允許抵扣所得稅。
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