問題已解決

老師,你好,去年有一筆賬務處理有問題,借:管理費用_辦公費10588,貸:庫存現(xiàn)金,2022年1月份這筆款是通過銀行支付的,怎么做賬務處理呢?

84785019| 提問時間:2022 04/11 10:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借庫存現(xiàn)金貸銀行存款。
2022 04/11 10:07
84785019
2022 04/11 10:58
老師,賬務處理的不對,應該掛貸:應付賬款
郭老師
2022 04/11 11:03
借庫存現(xiàn)金貸應付賬款。
84785019
2022 04/11 11:05
老師,摘要怎么寫呢?
郭老師
2022 04/11 11:07
調整之前xx賬務處理。
84785019
2022 04/11 12:14
老師,去年紅沖的一筆業(yè)務不對,是應付賬款的人明細科目選錯了,這個怎么處理呢?
郭老師
2022 04/11 12:16
當時的分錄是怎么做的?借庫存商品貸應付賬款嗎?如果是的話,借應付賬款錯誤的貸應付賬款,正確的調整某某賬務處理。
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