問(wèn)題已解決

甲公司為增值稅般納稅人。2016年6月3日,甲公司與乙公司簽訂供貨合同,向乙公司出售批產(chǎn)品,貨款金額共計(jì)200000元,應(yīng)交增值稅34000元。根據(jù)購(gòu)貨合同的規(guī)定,乙公司在購(gòu)貨合同簽訂后一周內(nèi),應(yīng)當(dāng)向甲公司預(yù)付貨款120000元。剩余貨款在交貨后付清。2016年6月9日,甲公司收到乙公司預(yù)付貨款120000元存入銀行,6月19日甲公司將貨物發(fā)運(yùn)到乙公司并開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,乙公司驗(yàn)收貨物后付清了剩余貨款。編制會(huì)計(jì)分錄。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/11 17:39
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同學(xué)你好 借,銀行存款120000 貸,合同負(fù)債120000 2 借,合同負(fù)債234000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)34000 3 借,銀行存款114000 貸,合同負(fù)債114000
2022 04/11 17:46
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