問題已解決

老師,公司暫時還沒有開銷項發(fā)票,購買的實驗材料有幾千塊的進項稅,這些進項稅還未認證一直被我做在“應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅”科目上,請問這些進項稅可以留著以后開發(fā)票時抵扣嗎?還是必須做留抵退稅?

84785042| 提問時間:2022 04/12 09:23
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
這個以后你什么時候認證都可以的,沒有時間限制
2022 04/12 09:24
84785042
2022 04/12 10:12
我是看最近新聞老是有留抵退稅的優(yōu)惠政策,那我不用管這個的吧
東老師
2022 04/12 10:12
你不想退稅的話就不用管。
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