問(wèn)題已解決

我現(xiàn)在開(kāi)工程票100萬(wàn)出去,還沒(méi)收到款,分錄應(yīng)該怎么做

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/12 10:44
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素心老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022 04/12 10:53
84784957
2022 04/12 11:19
成本記哪個(gè)科目呢
84784957
2022 04/12 11:21
不對(duì),應(yīng)該是成本、費(fèi)用記哪個(gè)科目呢
素心老師
2022 04/12 11:29
同學(xué),您開(kāi)出去的工程款發(fā)票屬于單位的收入 ,收到的其他單位開(kāi)過(guò)來(lái)的成本票計(jì)入工程施工-材料 工程施工-人工。費(fèi)用計(jì)入工程施工-費(fèi)用
84784957
2022 04/12 11:31
工程施工期未對(duì)沖哪個(gè)科目呢
84784957
2022 04/12 11:33
我開(kāi)出去的工程款發(fā)票屬于單位收入,應(yīng)該用老師剛說(shuō)的科目對(duì)嗎
素心老師
2022 04/12 11:34
同學(xué),您要是購(gòu)買了工地的材料,并收到發(fā)票 借:工程施工-材料 貸 銀行存款 月末 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-材料
84784957
2022 04/12 11:44
月末也就是用“借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本-直接材料科目嗎?
素心老師
2022 04/12 12:02
是的呢,同學(xué),如果你月末發(fā)生了成本就結(jié)轉(zhuǎn),沒(méi)有發(fā)生就不用結(jié)轉(zhuǎn)
84784957
2022 04/12 13:39
那“工程結(jié)算”就不用用上了
素心老師
2022 04/12 14:07
工程結(jié)算可以用也可以不用,他主要用在甲方給你們結(jié)算進(jìn)度款的
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