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銀行收到醫(yī)**款383.78,這個(gè)要怎么做賬



你好,銀行收到醫(yī)**款383.78
借:銀行存款,貸:應(yīng)付職工薪酬
2022 04/12 10:45

84784976 

2022 04/12 10:46
不要分單位和個(gè)人嗎

84784976 

2022 04/12 10:46
不要分單位和個(gè)人嗎

84784976 

2022 04/12 10:48
貸方做應(yīng)付職工薪酬,那又怎么把工資做平啊

鄒老師 

2022 04/12 10:55
你好,這個(gè)是有單位和個(gè)人一起的??

84784976 

2022 04/12 10:56
什么意思啊,醫(yī)**的是一個(gè)人的,我們就分有單位和個(gè)人

鄒老師 

2022 04/12 11:00
你好,我的意思是這個(gè)退回的款項(xiàng)是只有單位繳納的部分,還是有單位繳納的部分和個(gè)人繳納的一起的?

84784976 

2022 04/12 11:01
單位和個(gè)人一起的

鄒老師 

2022 04/12 11:06
你好,那就需要這樣處理
借:銀行存款,貸:應(yīng)付職工薪酬—社保,其他應(yīng)付款(個(gè)人部分)
這個(gè)款項(xiàng)有實(shí)際退給個(gè)人嗎

84784976 

2022 04/12 11:08
因?yàn)檫@個(gè)人1月辭職了,2月是扣了社保的,所以這個(gè)是不退給個(gè)人,那要怎么做賬

鄒老師 

2022 04/12 11:14
你好,不退給個(gè)人,就需要把個(gè)人部分轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入處理?

84784976 

2022 04/12 11:15
那能麻煩老師,把收到款到最后轉(zhuǎn)為收入的分錄寫一下嗎

鄒老師 

2022 04/12 11:21
你好,那就需要這樣處理
收到,借:銀行存款,貸:應(yīng)付職工薪酬—社保,其他應(yīng)付款(個(gè)人部分)
結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)付職工薪酬—社保,其他應(yīng)付款(個(gè)人部分),貸:管理費(fèi)用等科目,營業(yè)外收入。

84784976 

2022 04/12 11:24
單位那一部分就結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,,個(gè)人的就結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,對嗎

鄒老師 

2022 04/12 11:29
你好,是的,是這樣的?

84784976 

2022 04/12 11:29
好的,謝謝老師

鄒老師 

2022 04/12 11:34
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。
