問題已解決
我外包的發(fā)票來只有1%的,但我申報(bào)可以用3%的稅點(diǎn),差額抵扣的。 我們開票10萬,稅率3%,原交增值稅3000元,但是有分包3萬,減掉分包3萬,我只要交增值稅7萬*0.03=2100元,只要交2100元,這個(gè)增值稅差額900元怎么樣做分錄?。開票沒有按差額開,發(fā)票還是按正常的3%的開。進(jìn)來的發(fā)票是分包給個(gè)人的是按1%的進(jìn)項(xiàng)銷普票。
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速問速答這個(gè)900你直接沖減你的主營業(yè)務(wù)成本就行了。
2022 04/13 13:15
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