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老師,您好,我有一張2021年12月份的增值稅專票,現(xiàn)在2022年3月我能抵扣使用嗎

84784971| 提問時間:2022 04/14 11:19
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的話是沒問題。
2022 04/14 11:19
84784971
2022 04/14 11:21
那21年的票讓22年還能入費(fèi)用嗎
東老師
2022 04/14 11:22
這個是不能進(jìn)入到2022年的費(fèi)用。
84784971
2022 04/14 11:22
那這樣的話,稅額怎么抵扣?怎么做賬呀
東老師
2022 04/14 11:23
這個費(fèi)用發(fā)票可以用以前年度損益來調(diào)整。
84784971
2022 04/14 11:24
怎么調(diào)整,麻煩老師詳細(xì)解答一下,謝謝您了
東老師
2022 04/14 11:25
這以前年度屬于調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,銀行存款,借,利潤分配,未分配利潤,貸,以前年度損益整。
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