問題已解決

增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)已勾選并確認(rèn)統(tǒng)計(jì)了,但還是顯示未申報(bào)狀態(tài)

84784985| 提問時(shí)間:2022 04/14 15:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
好,你去報(bào)增值稅就可以的。
2022 04/14 15:40
84784985
2022 04/14 15:49
你好,增值稅要怎么報(bào)?報(bào)稅流程有嗎?
郭老師
2022 04/14 15:49
你好在附表一填寫你的銷售額,附表二填寫你的鏡像,然后保存在主表,自動(dòng)取數(shù),打開你的主表,保存一下,其他的沒有都打開保存一下就可以的。
84784985
2022 04/14 15:50
好的,謝謝
郭老師
2022 04/14 15:56
不用客氣,工作愉快。
84784985
2022 04/14 16:38
增值稅發(fā)票已統(tǒng)計(jì),但狀態(tài)是未申報(bào),電子稅務(wù)局表二填不了,應(yīng)該怎么辦?
郭老師
2022 04/14 16:44
你好,附表2 35欄里面自己能填寫嗎?
84784985
2022 04/14 16:50
附表2 一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 ?前期認(rèn)證符合且本期申報(bào)抵扣3 可以輸入
84784985
2022 04/14 16:51
本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣2 這個(gè)填不了
郭老師
2022 04/14 16:52
35欄里面自己填寫不嗎?那第二欄里面呢。
84784985
2022 04/14 16:53
3欄可以填,自己手動(dòng)輸入嗎?
84784985
2022 04/14 16:54
3欄是前期認(rèn)證符合且本期申報(bào)抵扣,對(duì)吧
郭老師
2022 04/14 16:54
不在這里面填寫,是本期認(rèn)證,本期抵扣。
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