問題已解決

銀行承兌匯票還沒有到期,我可以直接做成,接受票據(jù)時:借:應收票據(jù),貸:預收賬款。 支付票據(jù)時:借:主營業(yè)務成本 貸:應收票據(jù)

84785001| 提問時間:2022 04/14 17:42
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你收到匯票到時背書出去 ; 可以這樣做的; 對的
2022 04/14 17:56
84785001
2022 04/14 17:59
那我支付出去的匯票到了到期承兌那天,我還要做一筆分錄嗎?
meizi老師
2022 04/14 18:00
?你好;? 你? 別人給你的匯票? 不用你做分錄。 這樣掛就算? 整個業(yè)務結(jié)束了哦? ?
84785001
2022 04/14 18:02
沒懂 別人付給我們的會票不用做分錄是什么意思 ?
meizi老師
2022 04/14 18:04
?你好;? ? 別人付款給你們匯票 ;你上面已經(jīng)做賬了呀? ?接受票據(jù)時:借:應收票據(jù),貸:預收賬款 ; 這個匯票應該是? ? 對方去銀行申請的時候? 會 到期支付款 出去的;? ?你現(xiàn)在收到? ? 又給你的? 銷售方了。 到時 到期會支付的; 這個款不用你去支付 ; 明白了嗎? ?
84785001
2022 04/14 18:15
哦哦,意思就是說只需要做兩筆分錄就可以對嗎?第一筆是,收到對方的承兌匯票(未開票)時:借:應收票據(jù) 貸:預收賬款 。 支付銀行承兌匯票出去(同時收到發(fā)票)時:借:主營業(yè)務成本 貸:應收票據(jù)。就這樣結(jié)束了這個匯票是嗎?后面不管他們有沒有承兌成功都不關我的事了是嗎?
meizi老師
2022 04/14 18:34
是的,其他都不管你的事情了
84785001
2022 04/14 18:41
好的,老師你們幾點下班/? 是這樣的,支付出去的匯票的發(fā)票總共30萬元,3月沒有到齊全,只到了22萬元的發(fā)票,4月會到齊全30萬,我可以3月先到的22萬不入賬,想等到4月到的8萬元發(fā)票齊全了再一起做分錄 入賬,可以嗎?
84785001
2022 04/14 18:45
還有就是收到匯票時,做的那筆分錄后面需要夾什么附件嗎?
meizi老師
2022 04/14 18:52
你好,暫估入帳在當月,建議權(quán)責發(fā)生制,
84785001
2022 04/14 19:02
沒懂這句 話的意思,暫估入賬的當月是什么意思?
meizi老師
2022 04/14 19:21
意思是不管是否收到發(fā)票,你都正常做,比如借主營業(yè)務成本-暫估或者庫存商品-暫估貸應付賬款,而不是等著發(fā)票來才做賬
84785001
2022 04/14 19:31
那我現(xiàn)在到了22萬的專票:借:主營業(yè)務成本22萬 貸:應付賬款22萬 是這樣嗎? 等4月到標齊全時,借:應付賬款 22萬 主營業(yè)務成本8萬 貸:應收票據(jù)。是這樣嗎?
meizi老師
2022 04/14 20:39
?你好? ;? ? ? ?是的。 就這樣來處理分錄? ??
84785001
2022 04/14 20:41
好的, 謝謝老師。
84785001
2022 04/14 20:46
還有一個問題就是:收到對方背書轉(zhuǎn)讓給我們的匯票做分錄時需要哪些附件???
meizi老師
2022 04/14 21:08
?你好 ;? 你到時用你們 的收據(jù) (備注匯票的信息來做附件? ?)
84785001
2022 04/15 13:52
好的,那那個22萬專票還有抵扣聯(lián)怎么處理呢要當月做分錄嗎?要跟那個暫估的分錄做在一起嗎?
meizi老師
2022 04/15 13:57
你好;? ?你收到了發(fā)票需要做進項稅的 。? ?需要分別來做賬的 ;? ?單獨做??
84785001
2022 04/15 15:38
好的謝謝你的耐心答復
meizi老師
2022 04/15 15:44
?好的;希望能幫到你? ??
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