問題已解決

年末已經(jīng)計提了企業(yè)所得稅,而且所得稅費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)了,但在匯算清繳的時候,用以前的虧損彌補(bǔ)了,不用繳納所得稅,一月份的時候,應(yīng)交稅費(fèi)賬面上的余額怎么處理

84784973| 提問時間:2022 04/15 08:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個沖減了就可以
2022 04/15 08:44
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