問(wèn)題已解決

去年3季度填減免稅款的憑證時(shí)多減免了稅款,并且轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,本年怎么調(diào)整?稅交過(guò)了

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/15 12:30
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郭老師
金牌答疑老師
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你好,借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)分錄做多嗎?如果是的話,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2022 04/15 12:33
84785002
2022 04/15 12:34
那應(yīng)交稅費(fèi)有余額不調(diào)整嗎
郭老師
2022 04/15 12:36
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)做多了應(yīng)該借方有余額,你現(xiàn)在紅沖了之后不就少辣,或者是等于零。
84785002
2022 04/15 12:41
不用到以前年度損益調(diào)整科目嗎?
郭老師
2022 04/15 12:46
你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的還是小企業(yè)
84785002
2022 04/15 12:53
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2022 04/15 12:54
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就可以的,他不需要以前年度損益調(diào)整科目
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