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老師,如果本期應(yīng)繳納增值稅要是小于往期留抵稅額,那附加稅計(jì)稅依據(jù)是多少?

84785004| 提問時(shí)間:2022 04/16 20:11
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是說的你的銷項(xiàng)小于你的留抵金額嗎?
2022 04/16 20:12
84785004
2022 04/16 20:12
不是銷項(xiàng),是應(yīng)交增值稅
84785004
2022 04/16 20:14
我說錯(cuò)了,是本期應(yīng)交增值稅小于往期留抵退稅額,那附加稅的計(jì)稅依據(jù)是多少
耿老師
2022 04/16 20:16
你好!當(dāng)期不用繳納增值稅,不用交附加稅
84785004
2022 04/16 20:18
我上個(gè)月留抵退稅178萬,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)清0了。4月銷項(xiàng)50萬,進(jìn)項(xiàng)稅10萬,4月我應(yīng)交增值稅40萬,我是問4月附加稅繳納的依據(jù)是什么
耿老師
2022 04/16 20:20
你好,就是這40萬你要交納的增值稅
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