問題已解決

老師,現(xiàn)在在做總分公司財(cái)務(wù)報(bào)表的合并,我們總分公司之間只有其他應(yīng)收其他應(yīng)付的往來,這樣賬上需要做什么會(huì)計(jì)處理嗎?

84785021| 提問時(shí)間:2022 04/18 10:09
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你直接把你那個(gè)分公司的這個(gè)數(shù)挪到你的總公司報(bào)表上就可以了。
2022 04/18 10:35
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