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老師,假設(shè)我司去年1月申報且已繳納增值稅1785.52元,附加稅205.34元,但是今年才發(fā)現(xiàn)我公司符合加計抵減政策,就對申報表進行了更正,更正后無需繳納1785.52跟205.34元,便申請退稅,退稅款已收到,請問收到的稅款要怎么會計分錄呀。

84784972| 提问时间:2022 04/18 10:09
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!你現(xiàn)在借銀行存款 貸營業(yè)外收入—減免稅額
2022 04/18 10:36
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