問(wèn)題已解決

報(bào)季報(bào)時(shí),增值稅稅額和發(fā)票上稅額有差距,應(yīng)該怎么處理,按哪個(gè)報(bào)稅,報(bào)增值稅時(shí)稅額又不能改動(dòng)

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2017 04/16 17:04
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84785021
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
那賬上有差額應(yīng)該怎么處理呢,計(jì)提稅金時(shí)也按申報(bào)表上計(jì)提嗎,交完稅金后,增值稅賬上要多幾角錢(qián),這個(gè)不知道怎么處理
2017 04/16 17:09
84785021
2017 04/16 17:13
以什么作為原始憑證呢,怎么轉(zhuǎn)呢
84785021
2017 04/16 17:17
打增值稅這個(gè)科目的明細(xì)賬嗎
王雁鳴老師
2017 04/16 17:06
您好,按申報(bào)表的稅額交稅。
王雁鳴老師
2017 04/16 17:11
您好,差額可以記入營(yíng)業(yè)外收支科目。
王雁鳴老師
2017 04/16 17:15
您好,打印出這個(gè)明細(xì)賬作為原始憑證即可,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出-其他支出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,或者,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入-其他收入。
王雁鳴老師
2017 04/16 17:20
您好,就打那個(gè)有余額的當(dāng)月的明細(xì)賬即可。
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