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老師公司發(fā)票紅沖,申報(bào)的時(shí)候,在申報(bào)表上要填寫在哪行?增值稅的? 我主要是糾結(jié)在,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票收到后認(rèn)證了,對(duì)方紅沖掉,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出又填在哪里?

84785007| 提問時(shí)間:2022 04/18 21:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,13%的在13%里面填寫的 你的正數(shù)收入加上負(fù)數(shù)收入合計(jì)填寫在一塊 如果之前已經(jīng)認(rèn)證了附表二,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表一欄里面填寫。
2022 04/18 21:15
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