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去年12月出口一筆貨物,當(dāng)時(shí)未確認(rèn)銷售、今年4月月剛申報(bào)了出口退稅,這個(gè)收入應(yīng)該當(dāng)時(shí)在12月申報(bào)期確認(rèn)還是應(yīng)該在今年的3月份申報(bào)期確認(rèn)呢?

84784968| 提問時(shí)間:2022 04/19 11:34
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
你好? 這個(gè)確認(rèn)在當(dāng)期申報(bào)的出口收入中。
2022 04/19 11:44
84784968
2022 04/19 11:56
3月的增值稅已經(jīng)報(bào)完了 只能下個(gè)月補(bǔ)申報(bào)了唄?
星河老師
2022 04/19 13:02
你好,這個(gè)要看你當(dāng)?shù)卣叩囊?,一般出口退稅申?bào)表要跟增值稅申報(bào)表保持一致的。
星河老師
2022 04/19 13:02
如果沒有強(qiáng)制要求保持一致的情況下,可以下個(gè)月申報(bào)。
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