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老師,科目余額表長期待攤費(fèi)用借方數(shù)額直接填到資產(chǎn)負(fù)債表就可以么?

84785021| 提問時(shí)間:2022 04/19 13:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的,是這么做的。
2022 04/19 13:20
84785021
2022 04/19 13:23
那預(yù)提費(fèi)用貸方數(shù)額也直接填到資產(chǎn)負(fù)債表里么?
郭老師
2022 04/19 13:23
你好,這個(gè)預(yù)提費(fèi)用具體的是哪一個(gè)科目的,你分錄怎么做的?現(xiàn)在預(yù)提科目預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目已經(jīng)取消了。
84785021
2022 04/19 14:12
我是到的科目余額表
84785021
2022 04/19 14:13
老師,資產(chǎn)負(fù)債表本年利潤怎么填
84785021
2022 04/19 14:13
是需要先填寫利潤表么?
郭老師
2022 04/19 14:15
你好,預(yù)提費(fèi)用這個(gè)是一級(jí)科目嗎?
郭老師
2022 04/19 14:16
本年利潤在未分配利潤里面填寫。
84785021
2022 04/19 14:27
老師照著科目余額表填完資產(chǎn)負(fù)債表之后發(fā)現(xiàn)數(shù)不平,正好差利潤表中凈利潤的數(shù)額,把這個(gè)數(shù)額再加到資產(chǎn)負(fù)債表本年利潤中,就平了,這是什么原因
郭老師
2022 04/19 14:31
你好,未分配利潤期末余額等于期初未分配利潤,加上本年利潤。
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