問題已解決

工資是上月計提下月發(fā)放吧,計提借管理費用-人員職工薪酬 貸應付職工薪酬 發(fā)放時,應付應付職工弄薪酬貸庫存現金,這邊庫存現金沒有錢怎么辦,這邊怎么處理

84785009| 提問時間:2022 04/19 19:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 那讓老板給單位庫存現金入賬 借:庫存現金 貸:其他應付款-老板
2022 04/19 19:49
84785009
2022 04/19 19:56
其他應付款_法人也可以吧
bamboo老師
2022 04/19 19:56
其他應付款_法人也可以
84785009
2022 04/19 19:57
是不是早晚要還回去給法人
bamboo老師
2022 04/19 19:57
是的?早晚要還回去給法人
84785009
2022 04/19 19:59
法人以什么名義轉對公轉對公的錢合理
bamboo老師
2022 04/19 20:00
以借款或者投資款
84785009
2022 04/19 20:03
嗯明白了
bamboo老師
2022 04/19 20:04
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785009
2022 04/19 20:43
小規(guī)模應交稅費_應交增值稅,自己設二級吧,可以吧
84785009
2022 04/19 20:44
因為小規(guī)模沒有進銷之分
bamboo老師
2022 04/19 20:45
小規(guī)模應交稅費_應交增值稅,自己設二級 可以的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~