問題已解決
請(qǐng)問收到增值稅留抵退稅應(yīng)該如何做賬
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貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 04/19 20:10
84785030
2022 04/19 20:14
老師,能不能直接貸方進(jìn)項(xiàng)稅不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目直接就抵掉了。
郭老師
2022 04/19 20:18
你需要申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
郭老師
2022 04/19 20:18
這樣你的進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)表的就不一樣。
84785030
2022 04/19 20:20
老師,報(bào)稅這個(gè)沒問題,就是我的賬務(wù)處理是不是必須用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目。就做這一個(gè)分錄就行了嗎?
郭老師
2022 04/19 20:21
可以的,做進(jìn)項(xiàng)可以的,如果你們每個(gè)月不核對(duì)的話,可以這么做。
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