問題已解決
老師 你看我做的調(diào)整憑證對嗎? 我沒有按照把原憑證紅沖再做正確憑證的方法做 你看可以嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,您調(diào)整原因是?
2022 04/20 10:59
84785041
2022 04/20 11:01
就是記錯了 應(yīng)該是 其他應(yīng)收款 社保416 公積金480 我搞錯了 全部計入到社??钊?了 前面我發(fā)了圖片 看的清楚吧
小林老師
2022 04/20 11:53
您好,您應(yīng)當(dāng)紅字沖回錯誤分錄,按正確重新入賬
84785041
2022 04/20 12:00
老師 幫我看下 我這樣做對嗎?
小林老師
2022 04/20 12:02
您好,是的,這個是標(biāo)準(zhǔn)操作
84785041
2022 04/20 12:02
那我摘要欄 正規(guī)的應(yīng)該怎么寫呢
小林老師
2022 04/20 12:03
您好,您寫的就很好
84785041
2022 04/20 12:04
老師 我這個是調(diào)整的去年的憑證 那需要做以前年度損益調(diào)整嗎?
84785041
2022 04/20 14:13
老師 怎么不回復(fù)了? 這都幾個小時了呀
小林老師
2022 04/20 14:26
您好,看是否是損益科目,中午休息,麻煩不要催,看到回回復(fù)
84785041
2022 04/20 14:28
如果是 那怎么寫科目呢
小林老師
2022 04/20 16:51
您好,您的分錄都是資產(chǎn)負(fù)債表科目,不是利潤表科目,不用以前年度損益調(diào)整
84785041
2022 04/20 17:26
這個涉及到了損益類科目, 那怎么做以前年度損益調(diào)整分錄呢
小林老師
2022 04/20 17:32
您好,借以前年度損益調(diào)整-6000借其他應(yīng)收款6000,借未分配利潤-6000貸以前年度損益調(diào)整
84785041
2022 04/20 17:38
還有這個 科目用錯了 應(yīng)該是利息收入 用成了 利息費用
小林老師
2022 04/20 17:39
您好,這個也跨年了?
閱讀 132