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老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)出未交增值稅有啥區(qū)別。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是在貸方,因?yàn)檎J(rèn)證時(shí)候做的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),但是不太懂轉(zhuǎn)出未交增值稅,為什么要轉(zhuǎn)出
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是前期已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)了 后面不符合抵扣 要把前面的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)出未交增值稅是銷項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額的差額 需要繳納結(jié)轉(zhuǎn)
2022 04/20 12:59
84784985
2022 04/20 13:09
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該在貸方是不是,?轉(zhuǎn)出未交增值稅為什么在借方呢?
bamboo老師
2022 04/20 13:09
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該在貸方 是的
轉(zhuǎn)出未交增值稅 不一定在借方 要看情況的
84784985
2022 04/20 13:12
什么情況老師,可以給我講講么,我不懂這個(gè),轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)本來就不懂
bamboo老師
2022 04/20 13:13
比如進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 有的單位月末也寫分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784985
2022 04/20 13:23
老師你說的我更糊涂了一點(diǎn)不懂應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè),我只知道進(jìn)項(xiàng)在借方,銷項(xiàng)在貸方。你說的這些我理解不了 有沒有通俗易懂的辦法,謝謝老師麻煩了
bamboo老師
2022 04/20 13:24
就是通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 把增值稅下三級(jí)科目結(jié)平? 這樣可以理解嗎
相當(dāng)于一個(gè)中轉(zhuǎn)科目
84784985
2022 04/20 13:31
但是我不懂進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),怎么還得做分錄,這個(gè)不就不用繳稅了嗎。需要交,沒交的增值稅在貸方吧,之后交了在借方。
bamboo老師
2022 04/20 13:32
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)? 把進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)結(jié)平 留抵稅額 最終體現(xiàn)在了應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方了
84784985
2022 04/20 13:36
就是說應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目,是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),如果銷項(xiàng)大,就是借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,如果進(jìn)項(xiàng)大,就是貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅?
bamboo老師
2022 04/20 13:39
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 有的單位月末也寫分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅??
最終 進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅三個(gè)科目都沒有余額 結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方 是進(jìn)項(xiàng)稅額留抵
您先把這個(gè)理解了?
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