當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,有個(gè)問題不太明白,所謂的彌補(bǔ)以前年度虧損。比如我去年利潤虧損10萬。,今年利潤是正20萬。那我彌補(bǔ)虧損是要做什么分錄提現(xiàn)嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好 彌補(bǔ)虧損不用做分錄 賬務(wù)無需處理 只是反映載企業(yè)所得稅匯算清繳納表中 去年虧損10 今年盈利20 你今年需要按照10萬繳納企業(yè)所得稅
2022 04/20 15:26
84784971
2022 04/20 15:27
今年按的10萬繳納所得稅,我把利潤金額填入相關(guān)表格后,是在匯算時(shí)候自動(dòng)計(jì)算嗎,還是要我們填相關(guān)的減免表
秦楓老師
2022 04/20 16:35
不用同學(xué) 系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的
閱讀 90