問(wèn)題已解決

A公司為增值稅一般納稅人,現(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為1 000 000元,相關(guān)增值稅稅額為130 000元,已計(jì)提折舊900 000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。報(bào)廢時(shí)的殘值變價(jià)收入為30 000元,增值稅稅額為3 900元。報(bào)廢清理過(guò)程中發(fā)生自行清理費(fèi)用10 500元。有關(guān)收入、支出均通過(guò)銀行辦理結(jié)算。 要求:編制A公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/21 06:51
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丁丁
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好! 借:固定資產(chǎn)清理100000 累計(jì)折舊900000 貸:固定資產(chǎn)1000000 借:銀行存款33900 貸:固定資產(chǎn)清理30000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅額)3900 借:固定資產(chǎn)清理10500 貸:銀行存款10500 借:資產(chǎn)處置損益80500 貸:固定資產(chǎn)清理80500
2022 04/21 06:58
丁丁
2022 04/21 06:59
不好意思,更正一下最后一個(gè)分錄 借:營(yíng)業(yè)外支出80500 貸:固定資產(chǎn)清理80500
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