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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
下圖是1月份計(jì)提和繳納的附加稅,4月份六稅兩費(fèi)減半征收怎么做分錄好?
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速問(wèn)速答您好,按系統(tǒng)計(jì)算繳納金額計(jì)提附加稅
2022 04/21 21:39
84785000
2022 04/21 21:41
我是說(shuō)之前全額計(jì)提并繳納,4月份稅局退的這部分怎么做賬
84785000
2022 04/21 22:00
這樣做可以嘛?
小林老師
2022 04/21 22:03
您好,應(yīng)交稅費(fèi)是借方紅字
84785000
2022 04/21 22:07
改成借方紅字就不用再做和之前計(jì)提時(shí)一樣的負(fù)數(shù)分錄了吧
小林老師
2022 04/21 22:08
您好,是的,您的理解非常正確,但多計(jì)提稅金及附加也得紅字
84785000
2022 04/21 22:13
改完之后下面合計(jì)金額為0呢
小林老師
2022 04/21 22:18
您好,是的,您的理解非常正確
84785000
2022 04/21 22:19
印花稅沒計(jì)提過(guò),還用紅字沖減嘛
小林老師
2022 04/21 22:19
您好,那就不需要了
84785000
2022 04/21 22:55
這筆計(jì)提分錄還要紅沖嘛
小林老師
2022 04/21 23:49
您好,也是需要紅字沖回
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