問(wèn)題已解決

六稅兩費(fèi)退款,下圖這樣做分錄正確嘛,附加稅之前計(jì)提了,印花稅未計(jì)提直接繳納

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/21 22:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 做計(jì)提跟繳納相同的紅字分錄
2022 04/21 22:33
84785000
2022 04/21 22:35
這樣做正確嘛?
bamboo老師
2022 04/21 22:37
是的 這樣寫分錄正確的 還有計(jì)提稅金及附加那筆分錄
84785000
2022 04/21 22:41
稅金及附加沒(méi)有計(jì)提過(guò)
bamboo老師
2022 04/21 22:43
城建稅 教育費(fèi)附加您不計(jì)提的?
84785000
2022 04/21 22:49
計(jì)提了如圖……。
bamboo老師
2022 04/21 22:50
那這個(gè)分錄也應(yīng)根據(jù)對(duì)應(yīng)的金額紅沖
84785000
2022 04/21 22:53
先做紅沖分錄,還是先做退款分錄啊,
bamboo老師
2022 04/21 22:55
先做退款分錄 然后做紅沖計(jì)提?
84785000
2022 04/21 22:59
紅沖之前計(jì)提附加稅分錄的摘要怎么寫呢?還有把1,2月的計(jì)提金額累計(jì)在一起紅沖可以吧
bamboo老師
2022 04/21 23:00
把1,2月的計(jì)提金額累計(jì)在一起紅沖可以的 收到退回六稅兩費(fèi)減半征收金額紅沖計(jì)提金額
84785000
2022 04/21 23:13
這樣做這兩筆分錄就沒(méi)問(wèn)題了吧?
bamboo老師
2022 04/22 06:35
這樣做這兩筆分錄就沒(méi)問(wèn)題了 是的
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