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只知道借方的:應收賬款,發(fā)出商品,庫存商品,原材料,固定資產期末數據,沒有起初數據,怎么根據數據編制資產負債表

84785015| 提问时间:2022 04/22 08:57
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秦楓老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,經濟師,稅務師
這一看就是一開始沒有建賬 , 只是登記了流水, 現在只能強行做平, 保持資產負債表兩邊相等 ,你先把報表中能有的數字, 填進去 ,然后右邊負債和所有者權益 弄平 ,比如如果有實收資本就填實收資本 ,有應付欠貨款,數字填進去,如果 還有差額, 確實無法找到的 ,建議暫時 可以掛其他應付款-法人,這樣報表就平了,以后就要開始正確的按月登記了
2022 04/22 09:00
84785015
2022 04/22 09:02
固定資產期末數據用實收資本填平嗎?
84785015
2022 04/22 09:04
一直是流水賬,應收賬款和發(fā)出商品數額比較大找不到平衡的那些都用其他應付款掛著可以嗎?
秦楓老師
2022 04/22 09:05
你有實收資本 你驗資了? 才可以填實收資本 你固定資產怎么來? 要么就是你用現金買的 要么就是法人買的 這是對應的? 比如是借款法人買的 你借固定資產 貸其他應付款? 是不是資產負債同時增加 每筆分錄都是對應的? 你前期沒記賬 才導致資產負債所有者權益不相等? 你現在要要調整平 才能建賬 不然建不出來
84785015
2022 04/22 09:07
就是要調平,固定資產是法人自己出資買的,只能知道現在固定資產的價值是這些,比如固定資產現在100萬價值,對應的負債用那個?
秦楓老師
2022 04/22 09:09
固定資產沒有對應科目? 你可能不太理解? 你這固定資產怎么來的 如果是法人買的? 左邊固定資產100萬 右邊其他應付款法人100萬?
84785015
2022 04/22 09:09
調平這塊我不確定對應負債的科目用哪幾個合適,所以問問老師
84785015
2022 04/22 09:11
這樣做不就是顯示老板欠很多錢了?因為應收賬款和發(fā)出商品也很多這個應收賬款我用未分配利潤對應,發(fā)出商品也用其他應付帳款法人,這樣行嗎?
秦楓老師
2022 04/22 09:12
首先你得搞清楚 每一筆業(yè)務要么是資產一增一減 要么是資產負債一增一減 你找一個稍微弄一點的會計 輔助幫你把賬建一下 比如你有左邊資產類有存貨 , 要么是欠別人錢,? 人家先給你 , 那你右邊就會有應付賬款-供應商 , 都是對應的,?
84785015
2022 04/22 09:18
正常會計分錄是這樣的,目前沒有會計幫忙建賬啊,所以只能通過咱老師幫忙解答一下疑問自己建賬
84785015
2022 04/22 09:20
老板沒有欠款呢,存貨都是實打實的存在的購進的,只能自己想負債科目把數據調平
秦楓老師
2022 04/22 09:23
老師只能給出建議方法 ,只要你能調平就行,報表出來后,以后開始每筆登記
84785015
2022 04/22 09:25
就是找老師聽取建議來了,給個編制這種報表全面建議唄,就知道資產這么幾個數據,頂多起初建賬負債里把應發(fā)沒發(fā)的工資加上其他沒了
秦楓老師
2022 04/22 09:30
這個一兩句話解釋不清楚 我沒有看到數據 沒有數據做支撐 你找個代賬公司指點你一下就就可以了
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