問題已解決
老師,您好 去年有一批庫存,有部分是暫估的有部分是當(dāng)月購入的,我在做賬的時候,暫估沖多了,入賬入少了,我現(xiàn)在是要調(diào)賬,還是作為庫存商品盤盈?,F(xiàn)在賬上暫估是負(fù)數(shù),負(fù)的金額是實際庫存的
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速問速答你好;? ?你去年這么做賬的 ;我看看分錄。 你暫估是金額 弄錯了 是嗎 。? 要去調(diào)整; 不是去做盤盈哈? ?
2022 04/22 11:48
84784982
2022 04/22 11:52
我列舉數(shù),實際是當(dāng)月購入100,暫估可以沖90,我暫估的時候是 借:庫存商品 90 貸:應(yīng)付賬款 --暫估款 90
收到發(fā)票 借:庫存商品 90 應(yīng)付賬款--暫估款100 貸:銀行存款 190 我?guī)齑姹砩蠈嶋H入賬也是90,少了10
meizi老師
2022 04/22 12:18
?你好 ; 你之前購進(jìn) 是100? ;? ? 你實際發(fā)票是100? ? ; 只是你暫估時候90 嗎???
84784982
2022 04/22 12:23
我之前實際購進(jìn)也是90,沖的時候錯了
meizi老師
2022 04/22 12:28
?你好 ;? ? 那你就補(bǔ)做10進(jìn)去就行了。? ? 原來你做了:? ??借:庫存商品 90 貸:應(yīng)付賬款 --暫估款 90? ? ? 收到發(fā)票做 :借庫存商品? 10? 貸應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商 10? ;? 借應(yīng)付賬款-暫估90? 貸應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商? 90 ; 這樣就平衡了? ?
84784982
2022 04/22 13:38
老師,我知道應(yīng)該怎么做,但是但是計算錯了,意思是暫估多沖了10,庫存少入了10,現(xiàn)在庫存表少10,應(yīng)付賬款--暫估款是負(fù)數(shù)
meizi老師
2022 04/22 13:52
你好; 補(bǔ)做10 進(jìn)去就行了。? ?應(yīng)付賬款-暫估款對應(yīng)去處理 下 。? ?
84784982
2022 04/22 13:53
那就是只做分錄調(diào)整,不做差錯是嗎
meizi老師
2022 04/22 13:55
你好; 是的。 你本身就是實際購進(jìn)100 ; 只是之前暫估了 90? ;? ? 少暫估了10 ; 你補(bǔ)做10就行了。 把? 應(yīng)付賬款-暫估款的 科目 調(diào)整到應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商就可以了??
84784982
2022 04/22 13:56
不是的,實際暫估那批也是購進(jìn)90,后來補(bǔ)開票,開票金額是暫估+再次購買的金額
84784982
2022 04/22 13:57
因為來票分錄做錯了,現(xiàn)在庫存少10,應(yīng)付款的暫估變成-10
meizi老師
2022 04/22 14:01
?你好; 如果 分錄錯誤了。 你就去把之前所有暫估的分錄? 都紅沖了。 在按發(fā)票實際做一遍就行了。? ? ?; 除非你本月與你 之前暫估的數(shù)據(jù) 跨月了 ;造成 你們有負(fù)數(shù)??
84784982
2022 04/22 14:02
我們是有跨月的數(shù)據(jù)的
meizi老師
2022 04/22 14:09
你好; 跨月了 就按照我說的? ?去紅沖了在按實際發(fā)票來做 ;如果涉及有 跨月紅沖的;? 如果是會導(dǎo)致負(fù)數(shù)的情況 。你就最好是反結(jié)賬去改數(shù)據(jù) 分錄 避免造成負(fù)數(shù)??
84784982
2022 04/22 14:11
老師,是去年的,我今年發(fā)現(xiàn)了錯誤,匯算清繳也做了,那要怎么更正
meizi老師
2022 04/22 14:16
?你好 ;? ? 你上面的科目都不涉及損益科目 。直接紅沖了在做? 按發(fā)票做??
84784982
2022 04/22 14:19
好的,謝謝老師
meizi老師
2022 04/22 14:21
?不客氣的。幫到你就好? ?
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