問題已解決

麻煩老師,幫忙看一下,計提工資,我要怎么做憑證!工資已發(fā)怎么做憑證?謝謝

84784988| 提問時間:2022 04/23 14:43
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好 借:管理費用-工資 68717 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 68717 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 68717 貸:其他應(yīng)付款-個人社保費 68717-68021.19=695.81 貸:銀行存款68021.19 請問老板發(fā)的要做到外賬嗎
2022 04/23 14:46
84784988
2022 04/23 14:47
也要做進內(nèi)帳,只是不知道明細(xì)
bamboo老師
2022 04/23 14:49
借:管理費用-工資??32656.48 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資??32656.48 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 32656.48 貸:其他應(yīng)付款-老板?32656.48
84784988
2022 04/23 14:51
還有老板給我轉(zhuǎn)50000元,這個我要做什么憑證?
bamboo老師
2022 04/23 14:52
借:其他應(yīng)付款-老板 50000 貸:銀行存款 50000
84784988
2022 04/23 14:53
帶扣的保險我要怎么做憑證呢?
84784988
2022 04/23 14:53
員工扣出的保險又怎么做憑證?
bamboo老師
2022 04/23 14:59
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 68717 貸:其他應(yīng)付款-個人社保費 68717-68021.19=695.81 貸:銀行存款68021.19 我不是已經(jīng)寫了么 扣保險
84784988
2022 04/23 15:00
不好意思,我不注意
bamboo老師
2022 04/23 15:07
沒事的哈 您再看看
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