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財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào),是不是按上年12月的報(bào)表數(shù)據(jù)填寫呢?

84785043| 提問時(shí)間:2022 04/23 17:31
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
沒錯(cuò),就是上年12月份的數(shù)據(jù)。
2022 04/23 17:31
84785043
2022 04/23 17:33
去年多交的所得稅抵下年需要交的所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
東老師
2022 04/23 17:39
正常在當(dāng)年計(jì)提所得稅就可以。
84785043
2022 04/23 17:43
比如去年多交所得稅300.這月應(yīng)交所得稅700.那我本月就直接計(jì)提400嗎?不計(jì)提700,是這意思嗎
東老師
2022 04/23 17:43
對(duì),沒錯(cuò),就是補(bǔ)提這個(gè)差額就行。
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