问题已解决
應(yīng)收賬款期末余額在借方為負數(shù)調(diào)整到預(yù)收賬款分錄怎么做? 應(yīng)付賬款期末余額在貸方為負數(shù)調(diào)整到預(yù)付賬款分錄怎么做?



這個不需要調(diào)賬的呀,直接在報表中分析填列
2022 04/23 17:58

84784957 

2022 04/23 17:58
要是想調(diào)賬呢。。怎么做分錄

家權(quán)老師 

2022 04/23 18:04
借:應(yīng)收賬款
貸:預(yù)收賬款
借:預(yù)付賬款
貸:應(yīng)付賬款

84784957 

2022 04/23 18:07
不為負數(shù)。正數(shù)又該怎么做分錄。調(diào)到預(yù)收預(yù)付賬款

家權(quán)老師 

2022 04/23 21:34
做相反的分錄就是了
