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應收賬款期末余額在借方為負數(shù)調(diào)整到預收賬款分錄怎么做? 應付賬款期末余額在貸方為負數(shù)調(diào)整到預付賬款分錄怎么做?

84784957| 提问时间:2022 04/23 17:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
這個不需要調(diào)賬的呀,直接在報表中分析填列
2022 04/23 17:58
84784957
2022 04/23 17:58
要是想調(diào)賬呢。。怎么做分錄
家權(quán)老師
2022 04/23 18:04
借:應收賬款 貸:預收賬款 借:預付賬款 貸:應付賬款
84784957
2022 04/23 18:07
不為負數(shù)。正數(shù)又該怎么做分錄。調(diào)到預收預付賬款
家權(quán)老師
2022 04/23 21:34
做相反的分錄就是了
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