問題已解決
老師請問,我一月份拿到一筆海關(guān)增值稅款(比如100),當時的賬務(wù)處理:借預(yù)付賬款100,貸銀存100,沒有其他處理。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
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速問速答同學(xué)你好,如果是一般納稅人,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,100元,貸:預(yù)付賬款,100元。如果是小規(guī)模納稅人,借:主營業(yè)務(wù)成本等科目,100元,貸:預(yù)付賬款,100元。
2022 04/24 23:37
84785012
2022 04/24 23:42
完整的是否是:借庫存商品(票面不含稅額)應(yīng)交稅費.....進項,100 ,貸預(yù)付賬款100,貸預(yù)付(不含稅額)
王雁鳴老師
2022 04/24 23:43
同學(xué)你好,是的,你的分錄正確。
84785012
2022 04/24 23:44
這是進口的水果
王雁鳴老師
2022 04/24 23:45
同學(xué)你好,進口的水果,一般納稅人,也是這樣操作的。
84785012
2022 04/24 23:47
銷售:借預(yù)付(與那家往來主要通過預(yù)付來處理的)貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交....銷項,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。這樣對嗎
王雁鳴老師
2022 04/24 23:48
同學(xué)你好,這樣對的。
84785012
2022 04/24 23:49
1月的稅票,我四月來處理可以嗎,進口的是水果。
王雁鳴老師
2022 04/24 23:50
同學(xué)你好,可以這樣操作的。
84785012
2022 04/24 23:51
我可以做無票收入嗎?不開銷項發(fā)票,分錄也是如上嗎?
王雁鳴老師
2022 04/25 00:26
同學(xué)你好,可以的,分錄一樣的。
84785012
2022 04/25 00:28
開不開發(fā)票我都要交這個銷項稅額了吧?
王雁鳴老師
2022 04/25 00:53
同學(xué)你好,是的,你理解正確。
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