問題已解決
老師,你好我公司去年采購商品,貨先收到了,發(fā)票未收到,暫估入賬了,同時將暫估入賬的商品結(jié)轉(zhuǎn)了成本,后來收到發(fā)票之后,將暫估的商品沖回了,那已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的怎么處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好
暫估的和收到的發(fā)票金額不一致嗎
2022 04/25 15:35
84784979
2022 04/25 15:41
老師,是的,不一致,是不是也要將之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的沖回,用庫存商品科目重新進行賬務處理?之前暫估的時候借:在途物資 2000,貸:應付賬款2000;月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務成本 2000,貸:在途物資 2000,次月收到發(fā)票沖回的話結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要沖回是不是
樸老師
2022 04/25 15:48
同學你好
對的
是這樣的哦
閱讀 255