問(wèn)題已解決

老師,去年2021年1月收了筆款,當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)確認(rèn)不開(kāi)票,前會(huì)計(jì)確認(rèn)了無(wú)票收入,在去年11月又開(kāi)票了,導(dǎo)致現(xiàn)在借方掛了應(yīng)收賬款,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/26 16:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那你確認(rèn)收入之后沒(méi)有紅沖收入,無(wú)票收入需要紅沖的增值稅怎么申報(bào)的?
2022 04/26 16:25
84785042
2022 04/26 16:37
當(dāng)時(shí)確認(rèn)無(wú)票收入已經(jīng)平賬了,后面這家公司又開(kāi)票了。我這個(gè)月核對(duì)應(yīng)收賬款才發(fā)現(xiàn)了這筆多開(kāi)的,我不知道怎么處理
郭老師
2022 04/26 16:38
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款 紅沖這個(gè),然后你在企業(yè)所得稅多繳納了,可以在匯算清繳的時(shí)候減少你的收入,增值稅的去稅務(wù)局修改,無(wú)票收入需要填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
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