問(wèn)題已解決
公司名下有一輛車(chē),行駛證是公司的名字,是公司車(chē)?,F(xiàn)在這輛車(chē)要賣(mài)掉,賣(mài)給個(gè)人,就是自然人。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)會(huì)涉及什么稅費(fèi)呢?我需要的是在公司角度,涉及的稅費(fèi),請(qǐng)老師解答
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,你們公司是小規(guī)模還是一般納稅人呢
2022 04/27 09:18
84784960
2022 04/27 09:19
一般納稅人哦,這個(gè)車(chē)呢,不是新買(mǎi)的,是二手的,我們公司從別的公司買(mǎi)來(lái)的,現(xiàn)在用了一段時(shí)間,又要賣(mài)出,是這樣子的哦
堂堂老師
2022 04/27 09:23
之前買(mǎi)的時(shí)候有抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅嗎
堂堂老師
2022 04/27 09:54
沒(méi)有抵扣過(guò)的話,主要涉及以下稅費(fèi)
1.增值稅:可按簡(jiǎn)易辦法依3%減按2%征收增值稅;
2.附加稅:根據(jù)增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅費(fèi);
堂堂老師
2022 04/27 09:55
3.? 印花稅:依照“產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)”品目,適用0.05%的稅率繳納印花稅
84784960
2022 04/27 10:07
之前買(mǎi)的時(shí)候有抵扣過(guò)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)嗎?是什么意思?是指上一個(gè)企業(yè)買(mǎi)車(chē)的時(shí)候抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)嗎?
堂堂老師
2022 04/27 10:14
是指你跟別人買(mǎi)車(chē)的時(shí)候有沒(méi)有取得專票抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅
84784960
2022 04/27 10:17
你沒(méi)看清楚我的問(wèn)題啊,這輛車(chē)我從別的企業(yè)買(mǎi)進(jìn)來(lái),我就是買(mǎi)的二手車(chē),我想請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在二手車(chē)有專票???不都是二手車(chē)交易發(fā)票???這是專票???至于賣(mài)車(chē)給我的企業(yè),他買(mǎi)這輛車(chē)有沒(méi)有取得專用發(fā)票,我還真不知道
堂堂老師
2022 04/27 10:27
那你取得的是二手車(chē)交易發(fā)票就不是專票了,參考上面的涉及的稅費(fèi)就可以了
84784960
2022 04/27 10:32
增值稅那里,我不懂怎么納稅?開(kāi)票?怎么開(kāi)票?
堂堂老師
2022 04/27 10:44
你好,個(gè)人不需要增值稅發(fā)票的話,你公司直接按照未開(kāi)具發(fā)票收入填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表
84784960
2022 04/27 10:58
你不是說(shuō)3%減按2%嗎?按照未開(kāi)具發(fā)票收入填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表,怎么填寫(xiě)???
堂堂老師
2022 04/27 11:10
附表一11欄,主表23欄,還有增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
84784960
2022 04/27 11:41
我還是不明白增值稅,增值稅不是13% 開(kāi)票嗎?如果我一定要給對(duì)方開(kāi)票了???
堂堂老師
2022 04/27 11:45
那你可以直接在開(kāi)票系統(tǒng)按13%開(kāi)普通發(fā)票給個(gè)人
84784960
2022 04/27 11:46
你又說(shuō)13%,又說(shuō)減按,我就想知道到底怎樣?哪個(gè)是對(duì)的,你搞不懂我想知道什么嗎
堂堂老師
2022 04/27 11:54
你想給個(gè)人開(kāi)13%的也可以直接開(kāi),按13%交稅;如果要按簡(jiǎn)易計(jì)稅的,我已經(jīng)告訴你了個(gè)人可以不開(kāi)票,按未開(kāi)票申報(bào)就是最簡(jiǎn)便的;如果對(duì)方是個(gè)人,你又想按簡(jiǎn)易,又想開(kāi)票,那你只能去稅局說(shuō)明情況先申請(qǐng)簡(jiǎn)易計(jì)稅,再開(kāi)票;
堂堂老師
2022 04/27 11:54
兩種情況都是可以的,你看你想要哪種吧
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