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政府撥給公司一筆專項(xiàng)資金,公司給政府開具免稅的發(fā)票,公司收到專項(xiàng)資金后,撥付下游款項(xiàng),收到的專票,是不是應(yīng)該先抵扣,然后相應(yīng)的做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢

84784979| 提問時(shí)間:2022 04/27 09:36
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? 1.不征稅收入對(duì)應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣! 2、不征稅收入對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用支出不允許稅前扣除!
2022 04/27 09:38
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