問題已解決

2021年預(yù)估了庫(kù)存商品,并且年末結(jié)轉(zhuǎn)了成本。22年匯算清繳前有一部分票收不回來(lái),是不是要把成本調(diào)減

84784964| 提問時(shí)間:2022 04/27 20:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 是的 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增 增加利潤(rùn)
2022 04/27 20:19
84784964
2022 04/27 20:20
那我收到票后,怎么處理
bamboo老師
2022 04/27 20:20
請(qǐng)問您暫估的時(shí)候分錄怎么寫的
84784964
2022 04/27 20:23
暫估的時(shí)候借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付張娟暫估款。結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
bamboo老師
2022 04/27 20:24
請(qǐng)問暫估的金額跟發(fā)票金額一致嗎
84784964
2022 04/27 20:25
金額一致,就是有一部分暫時(shí)收不回來(lái)之后能收回來(lái)
bamboo老師
2022 04/27 20:27
那收到發(fā)票的時(shí)候 沖銷暫估 借:庫(kù)存商品 借方紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸方紅字 借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸:庫(kù)存商品 貸方紅字 然后根據(jù)發(fā)票 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫(kù)存商品
84784964
2022 04/27 20:33
為什么要用以前年度調(diào)整損益。他的金額是調(diào)整我沒收到票的金額么
bamboo老師
2022 04/27 20:34
是的?調(diào)整我收到票的金額
84784964
2022 04/27 20:54
老師我收到發(fā)票時(shí)借庫(kù)存紅字,貸應(yīng)付賬款紅字。截止現(xiàn)在以前的暫估沖完了。然后再按發(fā)票的借庫(kù)存借進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付 ? ? ??
bamboo老師
2022 04/27 20:55
暫估金額跟發(fā)票金額一致的話可以的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~