問題已解決
建筑業(yè),說是內(nèi)賬,**方的收入不用記賬,那替**方支付給供應商的貨款呢,因為有銀行付款發(fā)票回來得沖預付賬吧,回來的發(fā)票的進項稅怎么處理,不計銷項,繳納的稅款也對不上
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速問速答回來的進項計入進項稅就可以
這個是抵扣銷項的
2022 04/28 16:16
84785017
2022 04/28 16:17
我知道抵銷項,但是沒記銷項怎么抵
樸老師
2022 04/28 16:28
同學你好
你沒有收入嗎
84785017
2022 04/28 16:30
不是沒有收入,之前那個老師不是說就算有收入,開票了,但是開票的這個工程師**方的,說是不是我們的就不用計,現(xiàn)在是收入不計,那回來的沖預付款的發(fā)票呢,回來的也是**方的發(fā)票,不計的話預付款也沒法平不是,記賬的話,進項稅又沒法抵,
樸老師
2022 04/28 16:35
**的也是**方給被**方開發(fā)票
然后
被**方開給甲方
這樣開的
要做收入做銷項
84785017
2022 04/28 16:37
問題是做了收入,這個收入也不是我們的,這個錢回來不是也給**方了么,這樣也要做銷項的么
樸老師
2022 04/28 16:47
同學你好
對的
這個也要做的
84785017
2022 04/28 16:53
那就是**方所有給甲方開的發(fā)票就正常做借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
收到款
借銀行存款
貸應收賬款
之前做的是借銀行存款
貸其他應付款
貸銷項稅額
替**方付的材料款
借預付賬款
貸銀行存款
借工程施工
貸預付賬款
**方開進來的成本票(開票額的92%)
借工程施工
貸應付賬款
付款時
借應付賬款
貸銀行存款
那現(xiàn)在都要做的話
**方轉(zhuǎn)到私戶的稅費呢,(轉(zhuǎn)入一部分,預繳2%)
這個怎么記
84785017
2022 04/28 16:58
計入**方的收入的話根本沒法分的清楚自己的收入是多少
樸老師
2022 04/28 17:24
這個分項目核算就可以
設置明細科目
84785017
2022 04/28 17:57
具體分錄怎么做
樸老師
2022 04/28 18:15
借應收
貸主營業(yè)務收入
貸銷項
借主營業(yè)務成本
貸銀行等科目
84785017
2022 04/28 18:23
交進來的稅費,**方交進來1000元,預繳2%,預繳稅費總計20,包括增值稅+附加稅+水利+印花+企業(yè)所得稅,這個分錄怎么做
樸老師
2022 04/28 18:29
同學你好
借應交稅費貸銀行存款
84785017
2022 04/29 08:48
說是交進來了1000元,不應該借銀行存款么,然后預繳了20,預繳的這20元不用分明細么,而且預繳是對方自己交的,這個不用我們付款,為啥貸銀行存款
樸老師
2022 04/29 08:49
借銀行
貸預收賬款
貸應交稅費
不是你們付的?
那你做
借應交稅費貸其他應付款
84785017
2022 04/29 08:51
這個稅費是他**我們必須要交的,走其他應付款,不是還要給他還
84785017
2022 04/29 08:51
應交稅費這個不用掛二級明細
樸老師
2022 04/29 09:03
這個必須要做其他應付款
從**項目的收入里還
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