問題已解決
建筑業(yè),說是內(nèi)賬,**方的收入不用記賬,那替**方支付給供應(yīng)商的貨款呢,因?yàn)橛秀y行付款發(fā)票回來得沖預(yù)付賬吧,回來的發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理,不計(jì)銷項(xiàng),繳納的稅款也對不上
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速問速答回來的進(jìn)項(xiàng)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅就可以
這個(gè)是抵扣銷項(xiàng)的
2022 04/28 16:16
84785017
2022 04/28 16:17
我知道抵銷項(xiàng),但是沒記銷項(xiàng)怎么抵
樸老師
2022 04/28 16:28
同學(xué)你好
你沒有收入嗎
84785017
2022 04/28 16:30
不是沒有收入,之前那個(gè)老師不是說就算有收入,開票了,但是開票的這個(gè)工程師**方的,說是不是我們的就不用計(jì),現(xiàn)在是收入不計(jì),那回來的沖預(yù)付款的發(fā)票呢,回來的也是**方的發(fā)票,不計(jì)的話預(yù)付款也沒法平不是,記賬的話,進(jìn)項(xiàng)稅又沒法抵,
樸老師
2022 04/28 16:35
**的也是**方給被**方開發(fā)票
然后
被**方開給甲方
這樣開的
要做收入做銷項(xiàng)
84785017
2022 04/28 16:37
問題是做了收入,這個(gè)收入也不是我們的,這個(gè)錢回來不是也給**方了么,這樣也要做銷項(xiàng)的么
樸老師
2022 04/28 16:47
同學(xué)你好
對的
這個(gè)也要做的
84785017
2022 04/28 16:53
那就是**方所有給甲方開的發(fā)票就正常做借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
收到款
借銀行存款
貸應(yīng)收賬款
之前做的是借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
貸銷項(xiàng)稅額
替**方付的材料款
借預(yù)付賬款
貸銀行存款
借工程施工
貸預(yù)付賬款
**方開進(jìn)來的成本票(開票額的92%)
借工程施工
貸應(yīng)付賬款
付款時(shí)
借應(yīng)付賬款
貸銀行存款
那現(xiàn)在都要做的話
**方轉(zhuǎn)到私戶的稅費(fèi)呢,(轉(zhuǎn)入一部分,預(yù)繳2%)
這個(gè)怎么記
84785017
2022 04/28 16:58
計(jì)入**方的收入的話根本沒法分的清楚自己的收入是多少
樸老師
2022 04/28 17:24
這個(gè)分項(xiàng)目核算就可以
設(shè)置明細(xì)科目
84785017
2022 04/28 17:57
具體分錄怎么做
樸老師
2022 04/28 18:15
借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
借主營業(yè)務(wù)成本
貸銀行等科目
84785017
2022 04/28 18:23
交進(jìn)來的稅費(fèi),**方交進(jìn)來1000元,預(yù)繳2%,預(yù)繳稅費(fèi)總計(jì)20,包括增值稅+附加稅+水利+印花+企業(yè)所得稅,這個(gè)分錄怎么做
樸老師
2022 04/28 18:29
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
84785017
2022 04/29 08:48
說是交進(jìn)來了1000元,不應(yīng)該借銀行存款么,然后預(yù)繳了20,預(yù)繳的這20元不用分明細(xì)么,而且預(yù)繳是對方自己交的,這個(gè)不用我們付款,為啥貸銀行存款
樸老師
2022 04/29 08:49
借銀行
貸預(yù)收賬款
貸應(yīng)交稅費(fèi)
不是你們付的?
那你做
借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)付款
84785017
2022 04/29 08:51
這個(gè)稅費(fèi)是他**我們必須要交的,走其他應(yīng)付款,不是還要給他還
84785017
2022 04/29 08:51
應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)不用掛二級明細(xì)
樸老師
2022 04/29 09:03
這個(gè)必須要做其他應(yīng)付款
從**項(xiàng)目的收入里還
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