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請(qǐng)問21年度計(jì)提的費(fèi)用發(fā)票因?yàn)槲茨苋〉冒l(fā)票回來,在匯算清繳時(shí)把這部分費(fèi)用做利潤調(diào)增,那我還需要在5月份做賬時(shí)把這部分計(jì)提的費(fèi)用調(diào)整出來嗎?

84784994| 提問時(shí)間:2022 04/28 15:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,有實(shí)際業(yè)務(wù)的賬上不用處理。
2022 04/28 15:58
84784994
2022 04/28 15:59
主要是這部分費(fèi)用我是計(jì)提的,掛著賬在其他應(yīng)付款-暫估下面
郭老師
2022 04/28 16:02
這個(gè)是不是虛增的,如果是虛增的需要做處理的。
84784994
2022 04/28 16:05
是虛增的,所以才在匯算清繳時(shí)做了調(diào)增利潤,那現(xiàn)在調(diào)整出來的時(shí)候是不是要記到以前年度損益里面?
郭老師
2022 04/28 16:06
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤就可以的 是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎?
84784994
2022 04/28 16:08
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2022 04/28 16:09
照上面的思路來做就可以的。
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