問題已解決
老師你好!收到匯算清繳退稅款,請問如何進行賬務處理?分錄怎么做呢?
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速問速答借銀行存款,貸應交稅費、企業(yè)所得稅
借應交稅費、企業(yè)所得稅
貸利潤分配未分配利潤
2022 04/29 08:38
84785012
2022 04/29 08:45
老師,之前的會計在19年度多計提了幾十萬所得稅,也沒有調整,一直掛在應交稅費-所得稅的貸方,21年度的預交所得稅款都是直接走的借方,請問現(xiàn)在還需要走利潤分配嗎?
郭老師
2022 04/29 08:46
你好,現(xiàn)在借應交稅費、企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤
做這個紅沖的
84785012
2022 04/29 09:04
21年預交時做的分錄是:
借:應交稅費-所得稅
貸:銀行存款
84785012
2022 04/29 09:06
老師,請問現(xiàn)在收到能不能這樣做呢
借:銀行存款
貸:其他收益
郭老師
2022 04/29 09:09
你好,最好不要這么做,你這樣做的話多交所得稅。
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